送心意

樸老師

職稱會計師

2023-06-12 11:54

應補交稅額為負數,說明企業多繳了增值稅,可以申請退稅,也可以抵下期應交增值稅

婉兒 追問

2023-06-12 11:56

我想問一問,是不是這個月本來應該繳納的稅費沒有繳納增值稅就直接作為欠稅金額累計起來了?我查詢我這邊是這個樣子對嗎?

婉兒 追問

2023-06-12 12:00

在稅務局的增值稅申報表中?

樸老師 解答

2023-06-12 12:06

同學你好
對的
是這樣的哦

婉兒 追問

2023-06-12 12:20

那為什么去年申報的5月和6月的沒有繳納還會再23年5月和6月查詢的時候還有稅費繳納項呢?那是改繳呢還是不用管呢?

樸老師 解答

2023-06-12 12:36

公司給你申報的時候可以給你補交以前兩個月的
但是不能補交很多

婉兒 追問

2023-06-12 12:46

您意思在電子稅務局申報的時候可以2個月不繳納稅費,后期可以補交?可是電子稅務局不是每個月都累計到欠費金額了嘛,和當月應交稅費總計都會統計到期末未繳稅額嘛,后面有月份慢慢已經繳納了的,為什么23年還回有記錄讓繳納,我這手動繳納后不是又出現多繳納情況了嘛

樸老師 解答

2023-06-12 12:50

同學你好
不好意思
我以為你是剛才問補交社保的那個學員呢
沒有交的稅費都要補交的

婉兒 追問

2023-06-12 13:08

老師,我這個問題可能沒有系統化問出來,是這樣子去年5月6月有稅費沒有繳納,電子稅務局增值稅申報表主表已歸納為欠稅欄33行,期末未繳稅額32行(包含了33行的欠稅)到下月的時候歸到期初未繳稅額25行了,然后到9月和10月的時候又一點一點的繳納的了這個25行的稅額,所以應該是不欠5月和6月的稅額了,但是23年5月6月查詢稅費繳納的時候有這筆款需要繳納我就手動操作繳納了,但是操作后發現應該在去年9月10月時候和本期的費已經繳掉了,所以現在出現了多繳納稅款的現象,這后期應該怎么辦呢?

樸老師 解答

2023-06-12 13:12

同學你好
多交的算預繳的

婉兒 追問

2023-06-12 13:30

嗯嗯,好的,我還沒有明白的是22年5月6月申報了按理下月15號會自動扣為什么沒有扣?怎么就自動歸到下次的欠稅了呢?

樸老師 解答

2023-06-12 13:38

這個是延期繳納 了吧

婉兒 追問

2023-06-12 13:42

怎么辦理延期繳納呢?在去年9月10月時候陸續有繳納過的,為什么還會在23年5月6月出現還需要繳納項?

樸老師 解答

2023-06-12 13:48

同學你好
1.
納稅人登錄電子稅務局后,點擊【我要辦稅】-【稅務行政許可】
2.
選擇【對納稅人延期繳納稅款核準】進入申請延期繳納稅款申請表。
3.
進入申請表頁面,勾選確定“申請繳納稅款稅種”,“稅款所屬期起”、“稅款所屬期止”系統自動帶出。

婉兒 追問

2023-06-12 14:05

我這里面沒有這個模塊

樸老師 解答

2023-06-12 14:13

同學你好
那你問問當地12366哦

婉兒 追問

2023-06-12 14:22

好的,明天去稅務局問問,我這個是怎么回事吧

樸老師 解答

2023-06-12 14:29

同學你好
直接問12366就可以了

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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