甲企業向乙企業采購A材料1000千克,并已驗收入庫,收到增值稅專用發票載明購買價款為23000元,增值稅稅額為3680元,款項合計26680,根據相關憑證,編制會計分錄。

受傷的中心
于2023-06-08 20:02 發布 ??574次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
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你好,具體哪里不清楚的
2023-10-08 19:16:33
1借預付賬款200000
貸銀行存款200000
2022-12-22 14:29:30
借銀行存款
貸主營業務收入
貸銷項
2023-11-03 11:40:52
同學你好
你的問題是什么
2023-10-18 10:25:00
你好
1、2019年12月2日,M公司收到A公司投入的人民幣500000元,款項已存人銀行。
借:銀行存款,貸:實收資本
2、2019 年12 月5日,M公司因暫時的資金短缺向X銀行借入生產經營資金200000元,年利率8%、期限6個月、款項存入銀行。
借:銀行存款,貸:短期借款
3、2019年12月14日,M公司向C公司購入甲原材料100千克,每千克600元,買價共計 60000元,已通過銀行支付,材料尚未驗收入庫。
借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
4、2019年12月15日購買機器設備一臺價值100000元,已安裝調試完畢,能夠正常使用,款項已通過銀行支付。
借:固定資產,? 貸:銀行存款
5、2019年12月25日支付產品廣告費10000元,用銀行存款支付。
借:銷售費用,? 貸:銀行存款
6、2019年12月25日支付管理部門電費 1000元,轉賬支付。
借:管理費用,? 貸:銀行存款
7、2019年12月25日生產A產品領用甲材料5000元。
借;生產成本,貸:原材料
8、2019年12月25日,銷售A產品1000件,單價 100元。增值稅專用發票列明的價款為100000元,貨款已收到銀行賬戶。
借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
9、2019年12月31日,結轉A產品產品成本80000元。
借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
10、2019年12月31日,用銀行存款支付工人工資30000元。
借;應付職工薪酬,? 貸:銀行存款
2022-12-20 15:47:32
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