送心意

玲老師

職稱會計師

2023-06-08 17:30

你好,借管理費用業業務招待費貸銀行存款。

CC^ - ^ 追問

2023-06-08 17:32

老師,那我的進項稅呢?你看清楚我的問題, 是我去年的已經抵扣了,今年我要轉出,怎么做?

玲老師 解答

2023-06-08 17:42

你好,招待費一般金額不大,所以可以直接轉在今年。你直接用未分配利潤或者是以前年度損益調整。

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相關問題討論
您好,不可以抵扣,業務招待屬于個人消費、應酬的范圍,不可以抵扣。
2023-06-08 19:41:23
對,你如果抵扣的話,是需要進項稅額轉出的。
2022-05-20 09:50:25
你好,借管理費用業業務招待費貸銀行存款。
2023-06-08 17:30:10
你好同學,舉個例子,如果您是業務招待費的話,你一開始寫的 借管理費用業務招待費借應交稅費應交增值稅進項稅額貸銀行存款,咱要轉出的話,咱還是 借管理費用業務招待費 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
2022-06-02 09:24:49
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。
2022-06-07 14:26:10
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