送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-06-07 12:10

同學您好,你好一般是1.整理出納提供的報銷單據,制做相關的會計記賬憑證,核算相關成本及費用 。2.根據業務部門的銷售合同開具銷售發票,進行賬務處理核算相關銷售收入和銷售稅金 3.根據進貨合同及購進發票,付款憑證制作相關單據核算原材料及銷售成本和進項稅金。4.月末與單位行政部門制做本月工資表,核算當月人員工資并進行賬務處理。5.月末與出納一起現行現金盤點及核對銀行往來賬務,及時調整未達賬項編制余額調整表。6.做好本月的費用計提和攤銷,如固定資產折舊、無形資產攤銷、計提本月的福利費、教育經費、工會經費等不多提也不漏提。7.將所有單據入賬后歸集當月損益類科目,并轉入“本年利潤”,核算當月利潤的實現情況,并出具財務報表。

紫桔梗花 追問

2023-06-07 14:28

老師,上手起來難嗎?我之前一直是做費用會計的多一點,負責費用報銷,沒有登記過憑證,有沒有相關的課程推薦一下?

易 老師 解答

2023-06-07 14:31

同學您好,房建工商高新企業http://www.lnzhenxing.cn/practice/txy/15

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同學您好,你好一般是1.整理出納提供的報銷單據,制做相關的會計記賬憑證,核算相關成本及費用 。2.根據業務部門的銷售合同開具銷售發票,進行賬務處理核算相關銷售收入和銷售稅金 3.根據進貨合同及購進發票,付款憑證制作相關單據核算原材料及銷售成本和進項稅金。4.月末與單位行政部門制做本月工資表,核算當月人員工資并進行賬務處理。5.月末與出納一起現行現金盤點及核對銀行往來賬務,及時調整未達賬項編制余額調整表。6.做好本月的費用計提和攤銷,如固定資產折舊、無形資產攤銷、計提本月的福利費、教育經費、工會經費等不多提也不漏提。7.將所有單據入賬后歸集當月損益類科目,并轉入“本年利潤”,核算當月利潤的實現情況,并出具財務報表。
2023-06-07 12:10:26
你好 ; 你們是查賬還是核定的。? ? 這個我記得有課程? 。? ? ?不知道下架沒有? ?
2022-01-18 11:44:52
可以看下高新企業的課程,老師都有教
2025-05-18 19:08:29
你好,你可以從今年開始在正確的科目余額上開始著手做,歷史的就看你們領導要求,如果需要補去年的就補啊。。如果你們公司成立了很久的話你也不可能把之前年度的都補了啊
2019-08-21 12:01:17
你好,你可以先在記賬系統,導出上一個月的憑證,熟悉下公司的業務。其實公司每個月的業務都查不到,你不會做的賬就查下之前做的。你只是負責記賬嗎
2020-05-28 09:10:21
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