送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-06-05 08:24

你好,你可以先做一個暫估,借管理費用-工資-暫估等 貸應付職工薪酬。然后在6月的時候再根據數據紅字沖減這個暫估。再按正確的金額重新做。

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你好,你可以先做一個暫估,借管理費用-工資-暫估等 貸應付職工薪酬。然后在6月的時候再根據數據紅字沖減這個暫估。再按正確的金額重新做。
2023-06-05 08:24:20
你好,屬于管理費用的
2022-04-12 10:57:49
您好,車間管理人員和員工
2019-11-26 10:55:28
應該寫成應付職工薪酬(或者付職工工資)貸方,科目為應付職工薪酬(或者付職工工資),借方分別為應付職工薪酬暫計額(或者付職工工資暫計額)和應交稅費等(或者應交社保費等)。
2023-03-15 12:21:45
你好;? ? ?借制造費用-工資 ;管理費用-工資 ; 生產成本-工資 貸應付職工薪酬-工資? ? ‘’? ?
2022-03-09 18:39:35
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