送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-06-02 14:26

你好,之前就沒有申報是不是?你不僅是沒有發放,而且沒有申報工資,對吧?

誠心的跳跳糖 追問

2023-06-02 14:29

對的工資沒發,個稅也沒有申報,但是賬是計提了,借應付職工薪酬,貸應交稅費個人所得稅;現在因一次性補發工資,如果按當月工資申報的個稅和以前做的工資表的個稅金額不一致,,,可以說 更正以前年度申報的個稅么?還是必須按照當月工資當月代扣代繳?本月申報個稅就會比實際的多,多出來的應該如何處理

宋生老師 解答

2023-06-02 14:30

是的,這個正規的做法就是去更正之前的申報。

誠心的跳跳糖 追問

2023-06-02 14:30

如果不更正之前的申報,多出來的個稅由單位承擔,應該怎么做賬呢?進入營業外支出么?現在該如何調整?可以直接負數沖回么?

宋生老師 解答

2023-06-02 14:31

你好,是的,你可以進入到營業外支出。
但是不能稅前扣除。

誠心的跳跳糖 追問

2023-06-02 14:31

那老師請問,以前年度多計提的個稅,該怎么調賬?可以直接負數沖回么?

宋生老師 解答

2023-06-02 14:34

你好,可以的可以負數沖減

誠心的跳跳糖 追問

2023-06-02 14:43

好的謝謝老師,還有個問題,工資只計提未發放,個稅申報的時候,是應該0申報還是按應發工資申報呢?

宋生老師 解答

2023-06-02 14:44

你好,這樣子的稅法上是應該0申報報。

誠心的跳跳糖 追問

2023-06-02 14:46

那我們這個情況,之前沒發,0申報的,現在補發了,去按實際更正,這樣子是可以的么?

宋生老師 解答

2023-06-02 14:48

你好,這個操作上是沒問題的。
但是你現在補發,實際上是應該現在申報。就是說什么時候發什么時候申報。

誠心的跳跳糖 追問

2023-06-02 14:52

那現在申報的話,多產生的個稅,是應該由單位來承擔的吧?因為是單位的原因沒有發放工資的,是全部個稅直接進營業外成本么?這個人按照以前工資表計算應該有的個稅可以通過職工薪酬科目么?

宋生老師 解答

2023-06-02 14:58

你好!其實還是應該個人承擔,但是公司入賬也可以,不過不能稅前扣除
可以通過應付職工薪酬

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相關問題討論
你好,之前就沒有申報是不是?你不僅是沒有發放,而且沒有申報工資,對吧?
2023-06-02 14:26:46
沒有發放的時候,零申報發放的時候按正常申報。
2023-12-07 10:39:59
您好,是這樣的,當時其他時間也沒有申報對嗎
2023-06-02 14:40:08
您好 如果是三年的 要分三年分別申報
2022-03-28 19:25:42
您好,如果是以前年度的固定資產沒有入賬,現在補入賬為固定資產或在建工程,按剩余的使用時間提折舊,以前未入賬未提折舊不補提,以前年度損益調整調整的是損益類科目
2024-05-08 14:42:19
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