老師,你看這個稅怎樣報,讓我填減免,怎樣填 問
點那個徐志杰,進去就能看到減免的 答
老師上年是虧損,今年一季度有利潤,能彌補以前年度 問
您好,可以的,如果去年的虧損可以彌補完的話,就不用交稅 答
老師,我們是軟件開發企業。幫別人代購了辦公用品, 問
同學,你好 幫別人代購了辦公用品。 代購不要開發票的。如果涉及開票,那就是買賣 答
2024年12月底虧損,303166.682025年12月底盈利,1148 問
您好,按109738.48來交企稅,這個季度全都彌補完了 答
老師,您好,我想問下,餐飲的人員工資,燃料,水電費,計入 問
同學你好 這個計入成本哦 答

我申報小規模納稅人增值稅并且已交稅,現在發現我的減按1%的減稅表格填寫錯導致多繳稅,重新申報后直接退稅嗎?
答: 同學,你好 嗯嗯,是的
老師申報出現這種情況免稅明細有誤,此信息不會導致鎖盤,可正常清卡提醒信息如下:本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額152233.25的2%,請確認填寫是否正確。 出現此提醒的的可能如下:1、符合小微但不是全部開專票2、增值稅減免稅申報明細表減征項目:\'小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'上期有余額結轉3、增值稅減免稅申報明細表上期有減征項目:\'小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'且開過票 您可以使用如下方式消除此提醒:1、若未扣款,您可以作廢報表后重新填寫增值稅減免稅申報明細表并按照政策填寫減征項目\'小規模納稅人減按1%征收率征收增
答: 親愛的學員你好!這是全部的題目嗎?具體哪里有問題請仔細描述呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
系統檢測到您填寫的減免稅明細有誤,此信息不會導致鎖盤,可正常清卡提醒信息如下:本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額98540.03的2%,請確認填寫是否正確。出現此提醒的的可能如下:1、符合小微但不是全部開專票2、增值稅減免稅申報明細表減征項目:\'小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'上期有余額結轉3、增值稅減免稅申報明細表上期有減征項目:\'小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'且開過票您可以使用如下方式消除此提醒:1、若未扣款,您可以作廢報表后重新填寫增值稅減免稅申報明細表并按照政策填寫減征項目\'小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅
答: 您好,這個不用理會,可以申報的,這個提示很奇葩的, 如果季度 不超30,只填10行,后面減免也不用填 度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。 不用填1-6行的數據了





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