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協議班(10班)文鳳
于2023-05-30 14:39 發布 ??2521次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2023-05-30 14:41
您好,是的,也要沖回的
協議班(10班)文鳳 追問
2023-05-30 14:42
是相反分錄沖回嗎?
劉艷紅老師 解答
2023-05-30 14:43
要通過以前年度損益調整這個科目
2023-05-30 14:45
借:應付賬款-暫估 貸:以前年度損益調整 這樣嗎?
2023-05-30 14:50
是的,也可以直接做負數分錄
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老師好,我們23年付了款的但是還沒收到發票,可以以已經支付的款項作暫估入賬嗎?等24年匯算清繳前收到發票再紅沖,再正常入賬
答: 您好,這個的話是可以的,可以
暫估入賬無票匯算清繳調增后怎么賬務處理呢?
答: 您好,暫不不做分錄,等發票回來后在沖賬,按照實際金額做賬。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
答: 你好,是需要對調增補交的所得稅做分錄嗎??
老師,公司2020年的工程成本是暫估入賬,這月暫估的沖紅做成本,成本比之前暫估少了一些,匯算清繳需要調整嗎?
討論
請問14年暫估入賬的商品,一定要在匯算清繳前沖數嗎
請問一下,12月份對方已經開出的材料票沒有送過來,可以不做暫估入賬嗎?到時候把12月份的發票入賬到一月份也不用調整匯算清繳吧?
老師您好,我想問一下,就是我們家原材料是沒有發票的,我就暫時入賬的話就按暫估入賬,那之后也還是沒有發票的話,這個賬務怎么處理呢?我在匯算清繳的時候也進行調整了,就這個賬務的話,我應該要怎么處理呢?不然我的應付賬款暫估呢,一直是掛著的
請問老師,當時暫估入賬了成本,現在跨年而且已經做完了匯算清繳,現在有了發票怎么處理呢
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.96 解題: 98737 個
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協議班(10班)文鳳 追問
2023-05-30 14:42
劉艷紅老師 解答
2023-05-30 14:43
協議班(10班)文鳳 追問
2023-05-30 14:45
劉艷紅老師 解答
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