送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-05-30 08:58

你好請把題目完整發一下

暖暖老師 解答

2023-05-30 09:05

1、甲公司賬務處理不正確,應該是籌建期間的攤銷計入在建工程和核算

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好請把題目完整發一下
2023-05-30 08:58:13
你好 甲公司會計分錄 借:固定資產清理600 累計折舊100 貸:固定資產700 換入無形資產時 借:無形資產800 貸:固定資產清理600 資產處置損益800-600=200
2022-06-02 09:44:47
你好 借 在建工程 -辦公樓 450萬 累計折舊 45萬 貸 固定資產 400萬 借 在建工程-辦公樓 400萬 貸 銀行存款 400萬 借 銀行存款 2萬 貸 在建工程-辦公樓 2萬
2020-06-27 14:41:59
你好同學,借原材料,甲材料120000借原材料,乙材料38000借應交稅費,應交增值稅進項稅額20540貸銀行存款。178540
2022-11-22 16:37:59
銷售辦公樓640000元,賬面原價800000元,折舊200000元,清理費10000元;銷售固定資產增值稅稅率為9%。應繳稅款計算:(640000 - 200000 - 10000) × 0.09 = 42000元。
2023-03-21 17:26:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
最新問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...