送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-05-29 19:59

你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎? )

1 追問

2023-05-29 20:07

(5) 本月生產車間應計提折舊費20000元 (6)本月生產產品消耗原材料80 000元,車間一般耗用4000元。(7)結轉本月A產品完工入庫1800件,在產品產量為400件,結轉完工產品成本。
要求:(1)編制上述業務的會計分錄。(2)計算完工產品

鄒老師 解答

2023-05-29 20:14

你好
(1)以銀行存款支付生產車間辦公用品費用 4000元。
借:管理費用,貸:銀行存款
(2)以銀行存款支付本月水電費9600元,其中直接用于產品生產9000元,生產車間一般耗用600元 
借:生產成本,制造費用,貸:銀行存款 
(3)攤 銷年初時一次性支付的一年財產保險費120000元,支付時已作為待攤費用入賬
借:管理費用,貸:待攤費用
(4)本月應付職工薪酬 22 800元,其中生產工人 18240元,車間管理人員4 560元。
借:生產成本,制造費用,貸:應付職工薪酬  
(5) 本月生產車間應計提折舊費20000元 
借:制造費用,貸:累計折舊
(6)本月生產產品消耗原材料80 000元,車間一般耗用4000元。
借:生產成本,制造費用,貸:原材料
(7)結轉本月A產品完工入庫1800件,在產品產量為400件,結轉完工產品成本。
借:庫存商品,貸:生產成本
(2)計算完工產品成本=80000+9600+22 800+80 000+4000—(80 000+4000)/(400+1800)*400

1 追問

2023-05-29 20:19

為什么本月車間應計提的折舊費沒有算上

鄒老師 解答

2023-05-29 20:20

你好(抱歉,給遺漏了一項)
(2)計算完工產品成本=80000+9600+22 800+20000+80 000+4000—(80 000+4000)/(400+1800)*400

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你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2023-05-29 19:59:58
您好!計提的時候,借銷售費用 貸應付職工薪酬—工資就可以了
2022-04-07 10:57:11
您好 應該這樣計提的 計提 借:管理費用——工資等 管理費用-福利費 管理費用——單位社保費等 管理費用——單位公積金 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬-福利費 應付職工薪酬——單位社保費 應付職工薪酬——單位公積金
2022-04-05 13:03:24
匯算清繳時應付職工薪酬薪酬里面的工會經費要填寫。
2025-04-27 15:16:58
是的,就是那樣做計提的分錄
2025-12-28 10:33:32
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