
請問老師,我2022年的企業所得稅年報中,2022年的收入是8863552.14,我填寫的招待費是3227,納稅調整表還調增了3227*0.4=1290.8,我覺得不對吧,應該不需要調增的吧,我的招待費一共就這么多呀,另外是不是招待費不管多少,都有40%是不能稅前扣除的呀
答: 發生額的60%,營業收入的千分之五,哪個小按照哪個來。
老師,沒有收入,但有業務招待費,業務招待費在年底企業所得稅報表中,是不是得全額交納企業所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
業務招待費調整完,需要交所得稅,小企業會計準則,能直接做借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅嗎? ?對的,我企業財務報表年報已報完,現在做的企業匯算清繳,,業務招待費調整交所得稅?
答: 你好,你可以的,你可以那個直接計提所得稅就可以了。










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