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王思雨
于2017-12-20 16:41 發布 ??921次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-12-20 16:42
先暫估入賬吧
王思雨 追問
2017-12-20 16:48
數量較大沒事吧?
2017-12-20 16:49
還有,年底了,要做調整什么的嗎?具體怎樣操作?
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因為供應商說他們這個月發票不夠,把我們的發票推到下個月開,但我這邊把貨賣出去了,沒有發票進來,庫存是負數了,怎么辦?
答: 先暫估入賬吧
我們之前供應商給開的發票(40萬-15萬)返利25萬票,現在退車也是開的25萬紅票,那個15萬返利還不單純是這一個車的返利我怎么沖庫存?
答: 根據你實際承擔部分分攤進去,同學
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到一張供應商單獨開的商品折讓負數發票,怎樣入賬
答: 借庫存商品 應交稅費…應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款 (金額用負數表示)
供應商開一百萬的發票,分十張開,每一張都寫單位項 數量1可以么
討論
老師,請問下退貨給供應商,供應商沒讓我們開負數發票。都很久了。我賬面上就有庫存。這個怎么處現比較好?
老師 商品按原價入庫后 供應商給與折扣 怎么沖賬呢入庫金額是原價借:庫存商品 負數 貸:應付賬款 負數
關于銷售折扣,打個比方,供應商開給我方發票,供貨商不肯在發票上體現折扣,要我方給他開負數發票,我想問的是:直接在發票上面開折扣和另外開紅字發票又有什么區別?對方單位給出的理由是怕稅務有風險,我不是很理解他為什么一定要開負數發票給他。
供應商給我們廠家開具的原料發票有問題,因為已經認證了,所以我們開具紅字信息表,然后供應商導入紅字信息表開具負數發票,那么,我們需要留存供應商的負數發票嗎
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 71875 個
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王思雨 追問
2017-12-20 16:48
王思雨 追問
2017-12-20 16:49