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曉娜
于2023-05-26 09:54 發布 ??383次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2023-05-26 10:01
同學你好借原材料貸應付賬款暫估
曉娜 追問
2023-05-26 10:46
老師,這個原材料是扣除10%后的數字嗎
樸老師 解答
2023-05-26 11:51
暫估的話不暫估進項的
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老師,我們是出口制造業,原材料主要是農產品收購,暫估和沖回原材料分錄怎么做呀
答: 同學你好 借原材料 貸應付賬款暫估
老師我們是制造企業,我的原材料料進來都是暫估入賬的,借:原材料 貸:應付賬款--暫估 我收到原材料發票我是按原材料入庫的分錄負數做的沒問題吧!
答: 收到發票,先是沖減暫估憑證,然后按發票入賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果我暫估一筆原材料后面收到發票發現比我暫估的原材料單價低,我沖回主營業務成本時,是貸原材料還是貸庫存商品
答: 你好,重回是按照暫估的重回
老師,我這個原材料由于每月都是暫估入庫領出,收票后在在紅沖暫估。現由于發票中數量和實際暫估領用數量四舍五入問題出現負數0.43元尾差,我這個原材料0.43可以調到制造費用中結平庫存嗎?還是直接把原材料尾差轉至生產成本-原材料當中呀:借:生產成本-原材料-0.43 貸:原材料 -0.43
討論
老師 想問一下,材料入庫暫估的,比如說暫估的時候 原材料 100 應付賬款-暫估款 100,來發票的時候沖暫估原材料-100 應付賬款-暫估款 -100 開發票 借:原材料 101 進項 13 貸:114 這個原材料差異怎么做因為要做進項存,這個怎么做分錄,是再做一張憑證 借:制造費用-物料消耗 貸:原材料 還是開發票的時候就做 借:原材料 100 制造費用-物料消耗 1 進項13 貸:應付114 這個對嗎
老師, 我們是制造業企業。 有一個原材料出口, 當時做的是原材料出口免稅的。 可以嗎?
原材料之前都是暫估進來的,但是領用的時候忘記沖銷暫估原材料,現在做什么會計分錄將原來暫估的原材料沖銷?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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曉娜 追問
2023-05-26 10:46
樸老師 解答
2023-05-26 11:51