送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-24 10:02

你好,當時的思路怎么做的?暫估入庫,然后結轉了成本,只到了一部分,還是你虛增了。

醬醬 追問

2023-05-24 10:03

今年我納稅已經調整了?

醬醬 追問

2023-05-24 10:04

我想問我回來這部分60萬,會計分錄應該如何做

郭老師 解答

2023-05-24 10:05

之前你怎么做的?借應付賬款
貸原材料,
借原材料貸以前年度損益調整上面的金額都是100萬。

郭老師 解答

2023-05-24 10:05

借原材料貸應付賬款
借以前年度損益調整
貸原材料

金額60萬

醬醬 追問

2023-05-24 10:06

之前是
借:原材料
  貸:應付賬款-暫估-xx公司
借:主營業業務成本
   貸:原材料

郭老師 解答

2023-05-24 10:08

寫了


寫了看一下的。

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相關問題討論
把發票附在原暫估憑證后邊
2023-05-24 09:59:13
你好,當時的思路怎么做的?暫估入庫,然后結轉了成本,只到了一部分,還是你虛增了。
2023-05-24 10:02:40
你好,把暫估的先紅沖按發票的金額入賬
2020-03-05 19:41:34
你好! 借;原材料 貸;應付賬款-暫估
2021-12-16 00:50:18
你好,暫估入庫登記增加,410萬消耗登記貸方減少
2017-12-19 14:31:00
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