郭老師,在線嗎?有個問題,想咨詢。 問
同學你好 老師不在線呢 答
老師,增值稅申報表出來的銷售額和銷項稅額有可能 問
您好,有可能是錯的,你按正確的來填就可以 答
賬上計提的工會經費和申報的工會經費可以不一致 問
同學您好,正在解答,請您稍后 答
老師你好 之前有一張異常發票轉出了 現在稅務局 問
可在進項轉出中填寫負數試試 答
老師,我是會計,公司還有一個出納,公司開的基本戶和 問
你好,這個不會有風險的說法的 答

2022年多計了營業外收入2000,2023年賬上已通過以前年度損益調整,增加了2000利潤,那我應該在2023年做2022年度的企業所得稅申報時,應該填2000,還是0?或者是應該在哪里作出調整?
答: 納稅調整項目明細表(A105000) 這張表的第26行,跨期扣除項目這里調整。
老師好,2022年發生了調整2021以前年度損益調整事項,比例調整成本費用:50000元,那么以前年度損益調整額:50000元在2022年度企業所得稅年度申報表中填寫在那里。
答: 您好,這個是調整以前年度申報表的,不能影響2022年的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,去年成立的公司,費用沒有入賬,今年通過以前年度損益調整做到今年,這筆費用可以在今年減掉之后算企業所得稅嗎?稅務去年是企業所得稅是0申報的,今年報表怎么改
答: 你好。可以的,學員。你直接在今年匯算清繳更改今年的即可,










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