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于2023-05-22 10:15 發布 ??395次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2023-05-22 10:16
你好你是具體發生了什么業務拿到了票據,然后給錢給他了,是嗎?
CC^ - ^ 追問
2023-05-22 10:18
是我們公司幫其他客戶貼現,因為拿到這筆票據的時候不是貨款應該入什么科目。
宋生老師 解答
2023-05-22 10:19
你好,這個你記錄應收票據就好了。
2023-05-22 14:21
那貼現的呢,完整賬務處理是什么呢
你,借應收票據貸,銀行存款這個是你收到人家的票據的時候,
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老師,如果有其他公司找我們公司貼現的話,這個分錄應該怎么寫?
答: 你好你是具體發生了什么業務拿到了票據,然后給錢給他了,是嗎?
老師 我們收到100萬承兌匯票,背書給其他公司貼現 貼現轉入我們公司法人賬戶了 請問這個分錄應該怎么做?
答: 借:其他應收款-法人 ? ? ?財務費用-貼現利息 貸:應收票據
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們有兩個科目 : 其他應收款-A公司,其他應付款-A公司。我現在想把其他應收余額轉到其他應付,這個分錄應該怎么做啊?
答: 您好,那你就是這倆科目做一個相反分錄就可以了,二級
老師 我想問一下,我們公司(有限公司)下面有兩個合伙公司,現在其中一個股東6%的股份要賣掉,公司未分配利潤是750萬。如果轉給公司其他股東,那么是750*0.06=45萬個稅+印花稅。如果這個股份轉給合伙企業的話 應該怎么交稅?
討論
老師,我們公司整體是虧損的,只不過有個公司投資了我們公司的一個項目,這個項目賺錢了需要分紅,如果投資的是個公司我們應該怎么把錢付給他,對方公司需要開發票嗎?開票的話需要開什么內容,我們公司應該如果做賬呢?
其他公司代收了我們公司的物業費,但是代收后沒有付給我們公司,我們應該如何寫分錄
老師,我們是商貿公司。如果需要支付供應商款項的話,會計分錄怎么寫
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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CC^ - ^ 追問
2023-05-22 10:18
宋生老師 解答
2023-05-22 10:19
CC^ - ^ 追問
2023-05-22 14:21
宋生老師 解答
2023-05-22 14:21