老師請問這個人是3月13號到3月19號到公司報道嗎, 問
同學你好, 你們是幾天制工作日,26天嗎 答
老師,進項稅額轉出,就是對方開的紅字發票,稅額是32 問
你好借應交稅費進項稅額轉出32 貸應交稅費進項稅額 額32 答
更正申報了2024年企業所得稅年報,系統提示“請注 問
你好,這是提示如果匯算清繳了,沒有就不需要 答
老師,25年6月賣的貨,金額大概5400多,票沒進來,7月做 問
同學,你好 暫估紅沖,然后按照發票正常做分錄。 差額用以前年度損益調整科目 答
老師,麻煩問下,就是企業缺了60多萬的成本票,被預警 問
你好,你這里60多萬沒有票,就不能在企業所得稅稅前扣除,納稅調增60多萬。要補稅的金額就是這調增的60多萬乘以稅率5%。 答

老師好,企業年度所得稅申報表里《職工薪酬支出及納稅調整明細表》這個表是用應付職工薪酬這個科目的明細取數嗎?
答: 對,就是根據應付職工薪酬來取數的
企業所得稅匯算清繳中:職工 薪酬表中納稅調整金額為負數怎么填納稅調整項目明細表,帳目又如何調整
答: 你好,什么原因是負數的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業所得稅匯算中職工薪酬表中第六列納稅調整金額中為負數,在納稅調整明細表中填調減負數嗎,稅收金額為實際當年發生額嗎;在賬目中具體怎么調整科目呢,如果上年應付職工薪酬余額加上本年數額仍為負數賬目如何調整
答: 你好,同學 調整是稅務局系統自動計算的 稅收金額為實際當年發生額,是23年度整個年度支付的工資,一般是應付職工薪酬借方累計發生額









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2023-05-19 11:47
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