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小玲
于2023-05-18 12:37 發布 ??941次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2023-05-18 12:38
贈送的商品屬于企業經營范圍內的商品,應按下面的原則來分攤確認收入,確認增值稅的銷項稅額。
小玲 追問
2023-05-18 12:44
填寫在增值稅申報表哪張表,哪個欄目中呢。
樸老師 解答
2023-05-18 12:45
同學你好附表一就可以
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老師??個稅手續費返還怎么申報增值稅?增值稅申報表6%那欄銷項填寫是灰色的
答: 填寫無票收入那一列,要是不能填寫就聯系稅務局后再填寫。
《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
答: 你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月末進項稅大于銷項稅不用結轉對不對,填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
答: 不對,月末進項稅大于銷項稅時要結轉,填增值稅納稅申報表后,留抵額是要按照規定手動填入增值稅納稅申報表內容。
增值稅銷售銷售和財務報表申報收入不一致,增值稅銷售多,申報表少,怎么調帳
討論
老師,企業個人所得稅手續費返還,要交納銷項稅,那么這項收入在填增值稅申報表時填在那個銷售額中
老師,我一月份增值稅申報表的銷項稅額實際是423903.29,我不小心填成423903.30了,所以增值稅也多交了0.01,這個做賬怎么處理呀?
增值稅申報表,進項稅填表二里,不是自動提取嗎?總表的銷項稅額再哪個欄目里?
老師,請問房地產銷項稅抵減土地款進項,這個土地款進項應該在增值稅申報表哪里填
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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小玲 追問
2023-05-18 12:44
樸老師 解答
2023-05-18 12:45