送心意

樸老師

職稱會計師

2023-05-15 10:54

同學你好
對的
這個需要的

簡單安靜 追問

2023-05-15 11:04

好的
1、那要是事業合伙人去稅局開發票的話,是不是按照小規模的增值稅政策來走,普票季度30萬內,免增值稅,稅局代開發票的時候,是征收了增值稅和個稅2個稅目,還是只收增值稅,個稅是我們發放方來申報代扣代繳?
2、如果事業合伙人不提供發票,我們只給他申報“勞務報酬”,這個費用可以稅前扣除嗎?

樸老師 解答

2023-05-15 11:11

同學你好
  1.對的,盡量還是自己開
  2.這個有發票才可以

簡單安靜 追問

2023-05-15 11:25

您的意思是:
1、對方去稅局代開了發票,我們就不需要在個稅系統申報勞務報酬,直接那票入賬就行是吧?
2、對方不提供發票,我們是不是需要在在個稅系統申報“勞務報酬”代扣個稅,不然這部分支出沒辦法入賬,費用這塊不能稅前扣除,年第匯算調增可以嗎?

樸老師 解答

2023-05-15 11:30

同學你好
  1.對的
  2.可以的

簡單安靜 追問

2023-05-15 11:38

好的 ,謝謝老師,我這邊在做事業合伙人協議,老板讓把這個勞務報酬的稅率寫進去,不太理解下面的說明是什么意思,所以想請教一下

樸老師 解答

2023-05-15 11:44

就是扣除專項扣除之后的金額算稅

簡單安靜 追問

2023-05-15 11:53

第1條明白,第2條的不太明白,什么含稅級距和不含稅級距,不太理解

樸老師 解答

2023-05-15 12:00

同學你好
含稅級距就是報酬或收入是含稅價,稅費由收款人承擔;不含稅級距是凈收入,稅費由付款者承擔

簡單安靜 追問

2023-05-15 12:21

老師,您好!
1、還是不太理解您說的含稅級距和不含稅級距,因為稅率表只有一個,含稅、不含稅是包含增值稅嗎?
2、我前幾天看到一篇公眾號文章,上面說的是需要申報勞務報酬,但沒說提供發票的事情,所以有點糾結賬務處理是按照申報就行,還是既要申報又要對方開具發票。

樸老師 解答

2023-05-15 12:27

同學你好
這個就是稅費誰承擔的區別
2.沒說是自己承擔

上傳圖片 ?
相關問題討論
就是扣繳端的單位管理里邊找到你要申報個稅的單位
2024-07-03 14:49:40
同學你好 對的 這個需要的
2023-05-15 10:54:15
您好,那您這個提成正常計入銷售費用。沒有發票匯算清繳,要納稅調整的,不報個稅也會有罰款的,有風險。
2023-05-12 15:16:31
您好,自然人扣除客戶端系統 要到稅務局網站下載的 就是你們當地電子稅務局的網站,每個地方不一樣的
2022-01-08 13:48:29
你好,你是指自然人電子稅務局扣繳端嗎?
2021-01-15 09:54:00
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