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嗚啦啦啦
于2023-05-08 11:27 發布 ??387次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-05-08 11:33
不可以的,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。你做了成本的第二個也是在30欄里面。
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企業所得稅匯算清繳,我們公司賣固定資產(車)做了一個營業外支出,企業所得稅匯算清繳要填哪張表?
答: 具體情況要根據營業外支出的性質來決定,如果是經常性支出,則可以填寫企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表;如果是一次性支出,則可以填寫企業所得稅減免納稅申報表。
企業所得稅匯算清繳必須要稅務師事務所出具企業所得稅匯算清繳報告嗎?
答: 這個需要看你稅局要求不,不要求可以不做
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
求企業所得稅匯算清繳,繳納所得稅分錄?
答: 您好,之前計提了嗎這個的
企業匯算清繳 是只有企業所得稅 匯算清繳嗎
討論
在企業所得稅匯算清繳中,支付的賠償款應該計入營業外支出的那一欄?
稅務21年查賬,補繳了19年企業所得稅并繳納滯納金,那現在22年企業所得稅匯算清繳是不是同時要調增補繳的企業所得稅和滯納金?之前都做的營業外支出
老師您好,請問企業所得稅匯算清繳中的營業外支出中的捐贈支出 包括什么?我們公司給養老院的慰問金和給一些非本公司的困難戶的錢(這些錢都沒有任何發票和收條),是否屬于匯算清繳中的營業外支出中的捐贈支出 ?
老師你好,1、納稅申報表與稅盤之間出現1角差異,調整入營業外支出,請問這個能在企業所得稅匯算清繳稅前扺扣?如能,是在A105000,行30填寫?2、支付材料款給供貨商,供應商沒有發票提供給我公司,請問調增填A105000表哪一欄?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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