
酒店正在裝修期間,其中第三層已經分租給其他公司辦公,收取了2000電費(廣西電網收酒店0.65一度,我們收租戶0.8一度),怎樣做分錄呢?后面又開具了增值稅普通給這個公司,怎樣做賬呢,普通發票
答: 您好,你們開這個電費發票嗎
老師,公司租了一套酒店寫字樓,酒店開的發票是住宿費普票,做賬分錄怎么做?一個月2000元
答: 針對這種情況,可以把2000元的住宿費記入在“原材料”或“日常生活支出”的科目上,原因是因為原材料和日常生活支出都是一般性的消耗性收入,其主要用于公司的日常運營業務支出,而非為了獲取商品的資產或財務資產。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問,我們租了一間辦公室一個季度是10W,又轉租了其中一小部分給別的公司,租金是一個季度3W,請問分別要怎么做賬呢付給房東的時候借:應付賬款-房東 貸:銀行存款收到發票借:管理費用-房租 進項稅額貸:應付賬款-房東那轉租部分給租戶的話怎么做呢?下面這樣是不是不對?還是要怎么做沖抵租金借:銀行存款貸:其他應收款-租戶開票借:其他應收款-租戶 貸:其他業務收入 銷項稅額
答: 你好你的會計分錄是對的,你在結轉成本就可以了
老師,酒店買的發電機, 現在是酒店全出了錢。 但是要做成酒店出一半費用, 然后房東拿房租出一半 ,怎么做憑證 ?借:管理費用-辦公費-電機 其他應收款-房東貸:銀行存款這樣嗎?
您好,我想問一下,我們公司投資裝修了一個酒店,金額800萬,我們公司和酒店的法人是一個人,但裝修費用發票開給了我公司,沒開給酒店,這種情況,兩個公司都分別如何做賬
老師,請問,我們酒店把一部分地方租給其他公司用,我們把整體的水電費交給物業公司了,但是我們收他們的房租,水電費,對方讓我們給開發票,我該怎么開呢?目前,我們只開3%的住宿費和餐飲項目。
老師您好,我們是一般納稅人,電力公司開具電力的普通發票給我們,我們給租廠房的公司也開具了代收電費的普通發票。請問在后期的增值稅申報中,普票的進項不能抵扣,那開出的普票是不是要繳稅呀?





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