董老師在嗎?可以講一下動態回收期嗎 問
朋友您好,好的,有具體的題么,我們一起分析下,光說文字講理論效果不直接 答
老師,這個月進項大于銷項,怎么結轉增值稅 問
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 答
老師,私戶能轉公戶嗎? 問
您好,這個當然可以的,股東的投資款就是個人私卡轉來的 答
老師,剛公司賬戶發工資多付了,員工把多付的退到公 問
可以的,沒問題的哈 答
公司勞務派遣人員的差旅費是入到差旅費還是勞務 問
那個計入差旅費科目 答

你好,我們4月份付的承兌,客戶5月份才簽收,4月怎么做賬務處理
答: 你不用管對方幾月份簽訂的,你轉出去借應付賬款,貸應收票據就可以的。
4月份簽訂合同收訂金,5月份收尾款,6月份開票。要怎么做賬務處理呀
答: 你好,四月份做的預收賬款嗎?如果是的話,四月份借銀行存款貸預收賬款,五月份也是這個分錄 四月份借預收賬款貸主營業務收入應交稅費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,我們有一筆收入在4月份已經申報納稅了,收入也做在4月份,但是發票在5月份開的票,那么我現在5月份開具的這個發票還要做賬務處理嗎?還是直接放到4月份的憑證后面呢?
答: 無票收入是? 借:銀行存款? 貸:主營業務收入-未開票? 應交稅費-銷項稅 后期開發票了? 借:主營業務收入-未開票? 貸:主營業務收入-已開票?
從4月份開始才做內賬,4月份前的不做,那現在有一筆貨款是3月份已付定金的,4月份支付尾款,5月份收到貨,這情況下怎么做分錄
從4月份開始才做內賬,4月份前的不做,那現在有一筆貨款是3月份已付定金的,4月份支付尾款,5月份收到貨,這情況下怎么做分錄
老師,你好,.我公司4月份成立,辦公場地是租的,辦公場地租金,水電費到8月份才交有交,那我現在賬要怎么處理?4-7月都沒有計提,因租金合同這個才補簽合同,合同簽訂日期寫的是4月份
4月份應收應付已經結賬,不小心把4月份憑證做成5月份,然后刪除了這個憑證,現在4月份反結賬時提示5月份已有憑證處理,所以不能反結賬,這個要怎么做?




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6班 Ponyo 追問
2023-05-03 10:00
郭老師 解答
2023-05-03 10:02
6班 Ponyo 追問
2023-05-03 10:05
郭老師 解答
2023-05-03 10:06