老師、去年四季度企業所得稅報錯,4月更正重新報稅,稅費也是4月補繳的。 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費,是做到3月嗎? 繳費時,借:應交稅費 貸:銀行存款 、借利潤分配 貸:以前年度損益調整 這2筆分錄做到4月嗎 。 還是說3筆分錄都做到4月? 另外一季度的稅已經報了,這些處理會不會影響資產負債表和利潤表,需不需要更正申報?

帥痞
于2023-04-27 11:04 發布 ??460次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-04-27 11:07
你好,建議你都做到四月份就可以的,如果你想要在三月份就體現的話,第一個分錄和第三個做到三月份,第二個做到四月份。
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你好,建議你都做到四月份就可以的,如果你想要在三月份就體現的話,第一個分錄和第三個做到三月份,第二個做到四月份。
2023-04-27 11:07:54
現在是資產負債表,不平衡了 ?
2025-04-07 11:13:04
您好!
通常本年補交上年社保金額,一般不是由于核算錯誤導致,而是由于社保規定原因,所以通常計入當期損益
其次 ,如果您真的想要通過以前年度損益調整進行核算,那么產生的調增,應該社保費用中進行調增,而不是彌補以前年度虧損
2024-04-18 01:59:47
你好
這個是資產負債表日前有賬務處理錯誤,同時金額很大的
2022-08-15 15:35:04
你好 先說下以前年度損益調整420074.04元后,資產負債表與利潤表之間的勾勒關系,差額420074.04元
是因為以前年度損益調整不影響本年利潤 不在凈利潤中出現
直接出現在利潤分配-未分配利潤中 造成勾稽差這個數
要是想達到一致 您需要改資產負債表的期初數
調整是未分配利潤期初 和您做以前年度損益調整對應的分錄科目的項目
比如要是應付賬款 就是該期初的應付賬款
2022-01-14 15:41:56
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郭老師 解答
2023-04-27 11:08