
老師:你好補做一筆抵減分錄即可; 你這個是跨年了; 借“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸以前年度損益調(diào)整; 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配-未分配利潤, 老師:這樣結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄對嗎?老師:我是用金蝶系統(tǒng)的,結(jié)轉(zhuǎn)時自動做會計分錄的,系統(tǒng)是做這樣的,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配-提取法定盈余公積,這樣可以嗎?系統(tǒng)是做這樣的.這樣可以嗎/
答: 可以的,這個結(jié)轉(zhuǎn)的思路你自己做,你不要讓它系統(tǒng)自動做,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
老師 我想知道1.利潤分配--未分配利潤 是怎么倒擠出來的? 2.資本公積 ——資本溢價 50 盈余公積 20 利潤分配—未分配利潤 24資、盈、利這3者倒擠出來要等于應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅嗎?還是和哪個值相等?麻煩老師給講解下,謝謝了~
答: 你好沖減完了資本公積和盈余公積的差額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,請問將去年多計提的銷售費用沖銷,這樣做分錄對嗎?借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整-銷售費用,借:以前年度損益調(diào)整-銷售費用 貸:利潤分配-未分配利潤,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,另外還涉及到調(diào)盈余公積,請問如何做分錄,之前財務(wù)報表還需要修改嗎,謝謝您
答: 你好同學(xué),分錄沒有問題。當期報表的年初數(shù)需要修改一下。











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