
我想問一下,就是我們是建筑企業,比方說這個月甲方給我們結算了50萬的工程量,但我們這個月只能開30萬發票,那剩余的20萬該怎么做賬呢
答: 沒有開票的20萬做無票收入。因為您實際已經完成50萬的工程量了。
您好,我們是物業公司,是酬金制的,也就是說年底有結余,結余部分給甲方,我們的甲方也是業主之一也需要付物業費那比方說,我們開具的物業費繳費單是200萬,結余150萬理論上是甲方把200萬給我們,然后我們把結余150萬打給他們但是現在甲方說太麻煩了,我把差額打給你,也就是說只打50萬給我們,50萬部分給她們開票那我們做賬怎么做,因為沒打給我們的200萬部分我們已經做了暫估,也就是說我前期做了200萬的應收暫估,現在他們最終打給我們50萬那我是把前期全部的200萬紅沖,然后做50萬的應收款開票么?
答: 您好 最好是把前面的200萬按照您說的來操作? 應收200 然后退150? 就是這個150您會有成本么
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想請問一下:我們是園林公司,甲方建筑公司要我們這個月開了145萬的發票,提供了50萬的農民工工資,但是只付款給我們100萬(其中50萬的農民工工資)請問您這樣子是不合理的吧?我們是多提供了50萬的發票對嗎?按合同建筑公司是付款70%
答: 你好!是的,對方少付進度款了 145*70%-50=51.5





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