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瀟灑的磚頭
于2023-04-21 15:12 發布 ??991次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-04-21 15:13
啊,這個是不含稅的銷售額。
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業務招待費扣除銷售收入是含稅還是不含稅
答: 啊,這個是不含稅的銷售額。
業務招待費是根據具體部門做銷售費用-業務招待費或管理費用-業務招待費,那到進行納稅調整時業務招待費是把銷售費用-業務招待費和管理費用-業務招待費合并一起在算還是怎么算?
答: 對,把這些業務招待費匯總到一起計算。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,業務招待費納稅調增是不是調整的是管理費用里的業務招待費,銷售費里的業務招待費不影響吧
答: 2個科目的都要調增的
銷售收入50萬,業務招待費比例扣多少,列入招待費是3萬,我能扣多少,需要調增多少。
討論
當年銷售收入1000萬元,業務招待費發生8000元,需要調增多少業務招待費?
老師您好,匯繳清算時業務招待費怎么調增?比如,100萬收入,招待費限額是5000元,發生招待費6000元,那調增是多少元?如果發生招待費4000元?
股息收入能作為業務招待費的計算基數嗎
案例(三)某企業預計年銷售收入7000元,假設本地銷售1000萬元,華東地區銷售6000萬元,需要支付廣告費支出1200萬元,預計業務招待費支出80萬元+方案二:產品銷售統一在本公司核算,需要在當地和華東地區分別投入廣告費400萬元和800萬元,業務招待費80萬元。方案二:簽于產品主要分布在華東,可在華東設立獨立核算的銷售公司,銷售公司設立以后,與該企業聯合起來做廣告宣傳。成立公司估算需要支付場地、人員工資等相關費用30萬元,向當地和華東地區分別支付廣告費400萬元,800萬元,其中華東銷售公司銷售額6000萬元,A企業向華東銷售公司按照出廠價5000萬元做銷售,該企業當地銷售額1000萬,A企業發生業務招待費40萬元,銷售公司發生業務招待費40萬元。從稅負角度來看,該企業應采用哪種方案?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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