送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-04-21 14:27

你好; 你為什么要這樣做 ; 你這樣做會重復做費用的哦 ; 實際借方的租賃費都是 14000+14000+28000+14000了 ;  重復 了金額  

福鋒 追問

2023-04-21 14:39

沒有想到重復,老師那只在十月份賬嗎?那這個要怎么做呢?

福鋒 追問

2023-04-21 14:40

沒有想到重復,老師那只在十月份做賬嗎?那這個要怎么做呢?

meizi老師 解答

2023-04-21 14:43

你好;  你應該每個月做一筆 在九月份計提借方管理費用14000貸方其他應付款14000 :  十月份計提借方管理費用14000貸方其他應付款  ;十一月借管理費用14000貸其他應付款 14000  ;  到時支付直接做 :借其他應付款  貸銀行存款 即可; 你走預付賬款去干嗎  

福鋒 追問

2023-04-21 15:02

哦!好的 這42000租金是在10月支付的,那  十月份計提借方管理費用14000貸方其他應付款  支付直接做 :借其他應付款  貸銀行存款這樣對吧

meizi老師 解答

2023-04-21 15:02

你好1;     對的;  11月就只需要做一筆  ;十一月借管理費用14000貸其他應付款 14000  就行了。 這樣就可以了 

福鋒 追問

2023-04-21 15:19

21年12月支付21年12,月和22年1月、2月的租金,這個也要計提嗎?

meizi老師 解答

2023-04-21 15:20

你好;  是的;按月去計提數據哈 

福鋒 追問

2023-04-21 15:38

12月計提借管理費用14000貸其他應付款14000借其他應付款42000貸銀行存款42000。1月份借管理費用14000貸其他應付款14000。2月借管理費用14000貸其他應付款14000是這樣嗎?

meizi老師 解答

2023-04-21 15:40

你好; 對的; 就是這樣走科目哈 

福鋒 追問

2023-04-21 15:52

好的,老師謝謝您,我想問一下,問其他老師為什么會計到預付賬款呢
計提房租
借:管理費用-租賃費
貸:其他應付款-租金
收到發票和支付租金不同時間
支付租金
借:預付賬款-待攤銷租金
貸:銀行存款
收到發票
借:其他應付款-租金
貸:預付賬款-待攤銷租金

meizi老師 解答

2023-04-21 15:54

你好;   預付賬款 是先付款 ; 你的情況是 沒有付款 的情況 ; 所以  要走貸方其他應付款哈  

福鋒 追問

2023-04-21 17:11

好的,老師您幫忙看一下圖上1月和2月是不是先付的,是在22年的12月付款的

meizi老師 解答

2023-04-21 17:15

你好;  這個是還沒有付款的; 掛其他應付款  

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相關問題討論
同學你好 對的 是這樣的
2022-05-20 16:23:47
提前多付的就計入預付賬款就行。 然后租賃期開始的月份,那個支出就是對應管理費用。
2024-01-25 11:14:40
你好; 你為什么要這樣做 ; 你這樣做會重復做費用的哦 ; 實際借方的租賃費都是 14000%2B14000%2B28000%2B14000了 ;? 重復 了金額??
2023-04-21 14:27:46
借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款? 分錄對的
2022-07-07 10:03:28
直接補分錄在2022年,借其他應收款款-×× 貸銀行存款
2022-04-16 16:53:01
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