
計提費用時 借:管理費用 貸:其他應付款 付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 有發票時 借:預付賬款 貸:其他應付款 這樣嗎?
答: 同學你好 對的 是這樣的
老師好,我公司租了個房子,租期2年,所有發票一次性開出來了,但付款是半年付,而費用是按月分攤,假設每月10000元租金,那么沒付的部分我不知應放在哪個科目做賬:借:管理費用-房租分攤 10000 預付賬款-房租費用 50000 (沒付的部分不知放哪個科目)180000 貸:銀行存款 60000 其他應付款 180000
答: 提前多付的就計入預付賬款就行。 然后租賃期開始的月份,那個支出就是對應管理費用。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
答: 借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款? 分錄對的
公司要支付客戶維修機器的服務費,請問分錄應該如何做呢?借:其他應付款-XX公司 貸:銀行存款?還是先借:管理費用-維修費 貸:其他應付款-xx公司 ,再借:其他應付款-XX公司 貸:銀行存款?
18年時收到發票:借:管理費用,貸:其他應付款。報銷時:借:管理費用 ,貸:銀行存款。19年才發現報銷支付時錯誤,19年我該如何調賬呢?
老師,我21年12月交社保的時候,做的分錄是借:管理費用 借:其他應付款 貸:銀行存款,然后我們發現我們交了離職人員的社保,我們就去申請退費,現在多交的部分退回來了,我們應該如何做賬呢?
老師為什么報銷一筆費用做兩筆分錄呢?1.借:管理費用 貸:其他應付款。2 .借:其他應付款 貸:銀行存款。支付供應商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢?









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2023-04-21 14:39
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