老師你好,開出的的發票是6個點現代服務,出現了提醒 問
那個要填寫在主表的第3欄應稅勞務 答
老師,我這個成本費用不用填,就填0可以嗎 問
是的,沒有發生就是0 答
老師,我們一個小規模10_12月未計提工資,我用今年補 問
是沒有確認 管理費用-工資,還是沒有通過應付職工薪酬? 答
老師,企業的業務招待費用除了扣除限額調增,有對發 問
沒有的,限額調增即可 答
老師你好,我想問一下根據新稅法,一般納稅人勞務派 問
是的,那個是可以抵扣進項 答

老師 您好 我們財務報表出來數據其他應收款 其他應付款未重分類 現在做審計報告 讓我們調整下 請問我資產負債表 需要調整嗎 在哪里調整
答: 您好,就是調整資產負債表,往來調整,根據科目余額表明細調整,預付賬款貸方調整到應付賬款,預收賬款借方調整到應收賬款
老師,請問下,資產負債表里其他應收款,里面部分明細是正數,部分明細是負數,但最終余額為負數,我填報表時重分類,是將其他應收款最終余額,還是將部分明細是負數的金額填 入其他應付款中呀?
答: 你好,最好是按照第2種,按照明細來。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問,在不考慮壞賬情況下,關于資產負債表的應收應付、其他應收應付項目,比如,其他應收款=其他應收款明細借方余額+其他應付款明細借方余額,對嗎?是否也是等于 上月資產負債表的金額+本月的發生額呢?
答: 對的,是的,是這么做的。資產負債表是期末余額。
老師,公司資產負債表的資產總額為負數,我能把其他應收款-往來款的借方余額調整到其他應付款-往來款貸方余額么?我接手的這個公司,其他應收款跟其他應付款的往來都掛了同一個單位的往來
老師好,我這個資產負債表其他應付款又是負數,可以這樣調嗎?借其他應付款,貸其他應收款。這個其他應付款是轉給老板的錢,沒還回來的
老師1,其他應收款 -120797.56 , 其他應付款265002, 其他應收款 0, 其他應付款147297.56這兩種是不是一個意思?填寫資產負債表的時候,2種都可以填嗎,都是對的嗎?









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sun 追問
2023-04-18 17:10
向陽老師 解答
2023-04-18 17:13