
企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)第四季度申報繳納了企業所得稅。后面發現有錯誤就更正了企業所得稅申報表。就 該季度就不用繳納企業所得稅。該筆預繳的所得稅費用再年度匯算清繳的時候怎么填
答: 你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
外建安預繳綜合申報表里面申報表的列表(增值稅及附加稅費預繳申報表、建筑企業項目部預繳企業所得稅)填完增值稅及附加稅費預繳申報表點擊申報一直提示“您未進行建筑企業項目部預繳企業所得稅,請先處理再申報提交”意思是要先繳款企業所得稅再申報嗎
答: 您好 請問您企業所得稅填了預繳申報表嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
情況:企業2021預繳所得稅3399.21元,所得稅所得稅匯算清繳后,應納所得稅:利潤總額60386.72元x25%=15096.68元,小微企業減免13587.01元,應納稅額1509.67元,應退所得稅1889.54元。問題1:匯算清繳申報利潤表中,企業所得稅按哪個金額填列?問題2:第四季度的企業所得稅申報表和財務報表要更正申報嗎?
答: 你好;? ?1. 利潤表 是根據你12月末利潤表 本年累計數據來寫的 2.? ? ?如果你之前報錯了才需要修改的;? ? ? ?







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陳曉燕 追問
2023-04-17 16:44
玲老師 解答
2023-04-17 16:50