送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-04-14 20:51

同學您好,先預提 ,借:管理費用,貸:其他應付款等

阿白 追問

2023-04-14 21:31

其他應付款是寫誰呀?

易 老師 解答

2023-04-14 21:35

同學您好,可以根據你合同等確定

易 老師 解答

2023-04-14 21:36

有義務才估 ,不要做假賬,否則是避稅

阿白 追問

2023-04-15 17:44

不是可以匯算清繳的時候做調增嗎

易 老師 解答

2023-04-15 17:46

你好,也行的,這種情況也可以

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相關問題討論
同學您好,先預提 ,借:管理費用,貸:其他應付款等
2023-04-14 20:51:14
您好,您按直接按照第一個方案就可以的。
2022-04-13 16:42:11
您好,就是把暫估先沖銷再,借主營業務成本 貸銀行存款
2025-03-18 09:50:12
你好,借應付賬款貸利潤分配未分配利潤借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。
2022-05-10 15:25:41
你好,借應付賬款貸利潤,分配未分配利潤,然后再做發票的,借利潤分配未分配利潤,貸銀行存款、應付賬款等。
2022-05-10 15:17:08
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