老師請問這個人是3月13號到3月19號到公司報道嗎, 問
同學你好, 你們是幾天制工作日,26天嗎 答
老師,進項稅額轉出,就是對方開的紅字發票,稅額是32 問
你好借應交稅費進項稅額轉出32 貸應交稅費進項稅額 額32 答
更正申報了2024年企業所得稅年報,系統提示“請注 問
你好,這是提示如果匯算清繳了,沒有就不需要 答
老師,25年6月賣的貨,金額大概5400多,票沒進來,7月做 問
同學,你好 暫估紅沖,然后按照發票正常做分錄。 差額用以前年度損益調整科目 答
老師,麻煩問下,就是企業缺了60多萬的成本票,被預警 問
你好,你這里60多萬沒有票,就不能在企業所得稅稅前扣除,納稅調增60多萬。要補稅的金額就是這調增的60多萬乘以稅率5%。 答

因為服務合同簽的稅費是6%,但是我們是小規模,專票只能開3%,對方公司說我們開票的稅點有差,就需要扣掉差額,也就是如果我們是3%的稅,差的3%就算進去。總的意思是他們要得抵扣夠6%,可以是我們交給稅局的,也可以是少收他的。請問我們發票應該開多少,怎么算的?
答: 您好,那您看不含增值稅金額相同處理即可
老師,我們是小規模,只能開3個點的專票,對方要6個點的,我們開不了,所以對方要求把稅差扣除掉開票結算,麻煩老師給說下稅差的正確計算公式吧
答: 比如你們這個合同 含稅價是106萬,稅款6萬,不含稅價100萬,對方可以拿著6萬去抵扣,所以最后付出只有100萬;對方要求把稅差扣除,所以含稅價只能是103萬。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們和對方都是一般納稅人 我們公司是銷售自采砂石的 可以向稅務機關申請簡易征收3% 我們開出去的可以是專票 也可以是普票 只有3個點 我們不能抵扣進項 比如我們開出了10萬的票 也取得了1000的進項 我們不能抵扣這1000的稅額 只能按照照100000*0.03=3000交增值稅 不能抵扣開進來的任何專票進項 而對方拿著我們開給他們的3%的專票 可以進項抵扣 這樣理解對么
答: 對的!對方可以把你們開出去的專票用作進項抵扣,但是你們公司在收到對方開進來的專票時是按照3%征收的,而不能進行抵扣。
我們是小規模給客戶開3%發票,客戶是一般納稅人需要6%的發票,中間3個點的稅差,客戶直接從回款里扣減了,這樣的話我的回款就跟開出去的發票不一致,應收就差這部分扣掉的稅差。這部分的稅差咱們是怎么處理的
我們開出去3個點的發票,對方要求我們開具6個點發票,但是我們開不出來,我們是小規模得。然后對方付款的時候把3個點扣除了,少給了三個點的金額。這個差額怎么走賬
我們是設計單位,小規模納稅人,業主要求開票,我們開了1%的票過去,業主說他們抵扣太少了,要求開6%的專票,我們最高應該只能開3%?
老師好 怎么計算稅點需要扣除的金額呀。例如總金額是500000,需要開出去13%,進項票對方只能給開稅率6%的。怎么計算對方得多給我們多少錢能彌補我們需要多開7%的稅額的差額呀




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學堂用戶_ph840626 追問
2023-04-13 18:02
小林老師 解答
2023-04-13 18:03
學堂用戶_ph840626 追問
2023-04-13 18:03
小林老師 解答
2023-04-13 18:04