送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-04-12 14:58

你好
借:預收賬款 ,貸:以前年度損益調整—主營業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借:預收賬款?,貸:以前年度損益調整—主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2023-04-12 14:58:33
你好!你們發票怎么開的?  企業以買一贈一等方式組合銷售本企業商品的,不屬于捐贈,應視同銷售并將總的銷售金額按各項商品的公允價值的比例來分攤確認各項的銷售收入,具體賬務處理如下:   1、企業確認銷售收入時:   借:銀行存款     貸:主營業務收入       應交稅費—應交增值稅((銷項稅額)   2、結轉商品成本時:   借:主營業務成本     貸:庫存商品   3、進行贈品的賬務處理:   借:銷售費用     貸:庫存商品       應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)   買一贈一以折扣銷售的形式開具發票的,若是商品與贈品都開具在同一張發票上,并且商品與贈品的銷售額與折扣額都在同一張發票的金額欄里分別注明的,則可以按照折扣后的銷售額征收增值稅。沒有以上述形式開具發票的或者僅在發票備注欄注明贈品的,贈品應按無償贈送視同銷售處理,按贈品的銷售額計征增值稅。
2022-03-15 11:17:27
你好,借銀存貸主營業務收入 一般納稅人還是小規模的
2019-11-04 11:40:25
你好,可以補做收入分錄,做納稅申報(收入屬于以前年度才是)
2023-06-17 15:34:34
你好同學,正常是這樣的,你增值稅申報表的收入金額應該大于等于你稅控盤里的收入金額,而且要等于你賬戶上的金額。
2022-03-29 14:33:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...