
老師 我這有個繳納企業所得稅的不明白 例如1、企業1季度預繳企業所得稅時相應的應納稅所得額50萬 2季度預交企業所得稅時累計應納所得稅額150萬 A企業1季度:
答: 你好,請問你不明白的地方具體是??
本年度第一季度預交企業所得稅,有營利,需要繳納企業所得稅,但以前年度是虧損的,預繳的時候彌補以前前度虧損那一欄沒有帶出來數字是怎么回事?
答: 您好,同學,2022年匯算清繳做了嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,異地預繳企業所得稅和實際抵扣時一共要做幾筆賬?可不可以做3筆:1,借:應交稅費---預繳企業所得稅 貸:其他應付款(預繳時個人墊付):2,借:所得稅費用 貸:應交稅費----應交企業所得稅(計提);3,借:應交稅費-----應交企業所得稅 貸:應交稅費:預繳企業所得稅(實際抵扣)
答: 同學你好 對的 是這樣做的








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欣宇 追問
2023-04-12 12:01
向陽老師 解答
2023-04-12 12:06