送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-04-10 14:38

借:應交稅費-未交增值稅

貸:管理費用-辦公費

CC^ - ^ 追問

2023-04-10 14:43

之前做的賬時這個,怎么調:
      借:管理費用(價稅合計額)
      貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款
      抵減增值稅應納稅額時,
      借:應交稅費——應交增值稅
      貸:管理費用

家權老師 解答

2023-04-10 14:45

他做的沒錯的哈,不用調

CC^ - ^ 追問

2023-04-10 14:45

那這樣的話  我的借方就一直掛著這筆480的

家權老師 解答

2023-04-10 14:52

哪個科目還掛著480呢?

CC^ - ^ 追問

2023-04-10 14:55

借:應交稅費——應交增值稅  480

家權老師 解答

2023-04-10 15:00

你要在申報時扣除480再申報。

CC^ - ^ 追問

2023-04-10 15:05

我已經申報了,就是這個借方一直掛著呢  啥意思,

家權老師 解答

2023-04-10 15:11

借:應交稅費——應交增值稅  計提的增值稅
      貸:管理費用480
        銀行存款  

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相關問題討論
借:應交稅費-未交增值稅 貸:管理費用-辦公費
2023-04-10 14:38:42
您好!不交你就開不了票拉 。
2018-09-26 17:33:56
應交稅費和真實稅費之間的差異可能是由于會計處理中四舍五入或取整到元的結果,或者是由于稅法規定和會計處理中的差異造成的。 在這種情況下,為了確保您的財務報表的準確性,您應該按照真實稅費進行計提。這樣可以確保您的報表反映了您的實際稅務義務。同時,您也可以考慮在會計處理中進行必要的調整,以避免類似情況的再次發生
2023-10-09 09:34:51
同學你好 不可以的 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸,管理費用;
2022-02-28 14:43:38
您好。您好,試用應交稅費。
2022-08-12 16:33:28
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