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張晨晨
于2023-04-08 17:12 發布 ??744次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2023-04-08 17:14
未達起征點銷售額按100元填報
張晨晨 追問
2023-04-08 22:28
那未達起征點免稅額它是自動計算出來的100x3%=3,這個價稅合計總額就合實際開票的不對了,這個怎么理解?我有點蒙,另外想請教一下,經營所得里收入填多少?100?101?還是103?
文文老師 解答
2023-04-09 11:38
未達起征點免稅額它是自動計算出來的100x3%=3 這是稅局系統設置問題,若不用交稅,不用管它。
2023-04-09 11:39
經營所得里收入填100元。減免的增值稅從成本中減去。即成本是倒算出來的,用收入-利潤總額
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申報增值稅時,印花稅申報是以開票含稅價申報還是不含稅申報?
答: 同學,你好 按合同的金額申報
增值稅申報時小微企業免稅銷售額是含稅價還是不含稅價
答: 你好,填寫的是不含稅的銷售額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請教一個增值稅申報的問題:我們上季度紅沖了一筆1%的專票,(銷售額是-19801.98,稅-198.02),申報時,要在減征額里填寫不含稅價乘以2%(-396.04)么
答: 嗯嗯,就是那樣處理的哈
老師好,請問一下小規模個體戶普票按1%開票,假設開票不含稅價是100,稅1%是10,價稅合計是110元,申報增值稅報表時 未達起征點銷售額按多少填呢?謝謝!
討論
個體戶申報上季度增值稅,怎么填增值稅減免申報表?不含稅金額是2372099.05,稅額為23720.95.價稅合計2395820
境外服務免征增值稅申報數據是含稅價嗎?
老師,小規模納稅人,上個季度開增值稅發票稅率是1%,,不含稅價36000。又開了稅率5%的不含稅價60000、怎么申報增值稅?
老師。問一下。我們小規模企業。然后一個季度微信收到服務費308000元,沒有開具發票。這個申報增值稅的時候是需要繳稅還是做價稅分離申報。還是直接填寫308000的含稅價填寫啊
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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張晨晨 追問
2023-04-08 22:28
文文老師 解答
2023-04-09 11:38
文文老師 解答
2023-04-09 11:39