老師請問這個人是3月13號到3月19號到公司報道嗎, 問
同學你好, 你們是幾天制工作日,26天嗎 答
老師,進項稅額轉出,就是對方開的紅字發票,稅額是32 問
你好借應交稅費進項稅額轉出32 貸應交稅費進項稅額 額32 答
更正申報了2024年企業所得稅年報,系統提示“請注 問
你好,這是提示如果匯算清繳了,沒有就不需要 答
老師,25年6月賣的貨,金額大概5400多,票沒進來,7月做 問
同學,你好 暫估紅沖,然后按照發票正常做分錄。 差額用以前年度損益調整科目 答
老師,麻煩問下,就是企業缺了60多萬的成本票,被預警 問
你好,你這里60多萬沒有票,就不能在企業所得稅稅前扣除,納稅調增60多萬。要補稅的金額就是這調增的60多萬乘以稅率5%。 答

:1.向南方企業出售A產品400件,每件售價200元,增值稅10400元,貨款已收到,存入銀行
答: 您好,借:銀行存款9.04,貸:主營業務收入8,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)1.04借:主營業務成本,貸:庫存商品
1.向南方企業出售A產品400件,每件售價200元,增值稅10400元,貨款已收到,存入銀行。
答: 你好? 借銀行存款,貸主營業務收入? 應交稅費? 10400?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
1向南方企業出售 A 產品 400件,每件售價200元,增值稅 10400 元,貨款已收到,存入銀行。
答: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)






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