送心意

樸老師

職稱會計師

2023-04-07 15:12

同學你好
什么問題呢

精明的火車 追問

2023-04-07 15:13

你好老師,我想咨詢一下,我們公司有個項目,因為當時資質不夠就掛靠的其他公司,就是期末余額的借方余額掛賬有300多萬,這個怎么進行賬務調整呀?

樸老師 解答

2023-04-07 15:19

同學你好
你們沒給人家開發票嗎

精明的火車 追問

2023-04-07 15:20

我們跟他們公司開了票的哦老師

樸老師 解答

2023-04-07 15:24

那是什么科目余額掛賬的

精明的火車 追問

2023-04-07 15:25

應收賬款哦

樸老師 解答

2023-04-07 15:32

同學你好
你這是內賬還是外賬

精明的火車 追問

2023-04-07 15:34

自己公司的內賬

樸老師 解答

2023-04-07 15:42

同學你好
那你這個三百萬是什么錢
被掛靠方收的管理費啥的嗎

精明的火車 追問

2023-04-07 15:48

精明的火車 追問

2023-04-07 15:49

你看看呢老師

樸老師 解答

2023-04-07 15:54

同學你好
如果是管理費和稅費計入工程施工成本就可以了

精明的火車 追問

2023-04-07 16:10

是這樣的老師,之前總包回款給我們掛靠這個公司的時候,當時他們公司回款是轉給我們私戶老板的,老板在轉進來的,是后面開始這個錢他們公司才對公給我們轉的款,我在想這300多萬是不是之前私戶轉給老板的,我就想問問怎么調整會比較好一點

樸老師 解答

2023-04-07 16:22

這個讓老板給你們錢就可以了

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同學你好 什么問題呢
2023-04-07 15:12:24
你好,你有什么問題呢?可以先說一下,看看能不能幫您解決如果不能解決,你可以再問一下其他老師
2024-03-27 16:35:26
你好,可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
2023-03-15 20:45:15
同學你好 是什么問題呢
2022-03-01 06:32:49
同學您好,具體是什么問題
2022-05-03 23:18:48
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