
第1行(一)應征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應當≥第2行“稅務機關代開的增值 稅專用發票不含稅銷售額+第3行“稅控器具 開具的普通發票含稅銷售額”第1.行(一)應征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應當≥第2.行“稅務機關代開的增值 稅專用發票不含稅銷售額+第3.行“稅控器具 開具的普通發票含稅銷售額”
答: 你好,你現在具體疑問是什么呢?
本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發票銷售額)對應填寫在第11欄未起征點銷售額中
答: 截圖你的增值稅主表看一下。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本期銷售額未達到起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發票銷售額)對應填寫在第11欄未達起征點銷售額中,適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。
答: 你好銷售額多少 專票普票的









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小佳老師 解答
2023-04-06 15:41