
去年12月有張3萬元的專票,是對方的將招待費用開成了辦公用品,涉嫌虛開了,現在對方被稅務查到了,這張發票還能在企業所得稅稅前扣除嗎
答: 你好,虛開發票不能稅前扣除的,要納稅調整。
今年營業收入1000萬,招待費用10萬,請問可以稅前扣除的招待費用是5萬嗎,那剩余的5萬招待費用怎么辦?按照20%繳納企業所得稅嗎
答: 調增就可以搭,調增之后有利潤,利潤100萬以內的,稅率2.5%,利潤100萬到300萬之間的,稅率5%,超過300萬的,全額按照25%繳納,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業所得稅業務招待費扣除0.6呢還是扣0.4
答: 根據《企業所得稅法》規定,企業所得稅招待費扣除比例一般為0.6。但是有時也可以經過稅務機關的審批批準扣除比例為0.4。









粵公網安備 44030502000945號



調皮的機器貓 追問
2023-04-06 14:01
玲老師 解答
2023-04-06 14:07