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小靜兒-
于2023-04-06 10:49 發布 ??350次瀏覽
小默老師
職稱: 中級會計師,高級會計師
2023-04-06 10:50
你好同學,請問哪里對不上
小靜兒- 追問
2023-04-06 10:52
稅金及附加金額少了兩分
小默老師 解答
2023-04-06 10:53
同學,可以沖掉稅金及附加的
2023-04-06 10:57
月末是已經結轉掉了,就是利潤表中的金額對應不上,季報的話上傳利潤表會提示錯誤
2023-04-06 10:58
對,應該是已經結轉的,可以再調整
2023-04-06 10:59
怎么調整的呢 老師
2023-04-06 11:02
借,應交稅費-印花稅貸,稅金及附加
2023-04-06 11:06
跨年的 可以計入 借利潤分配-未分配利潤 負數 貸應交稅費-應交印花稅-負數
2023-04-06 11:07
嗯嗯,同學,小規模企業跨年的計入利潤分配
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我有個問題哈,就是上年的印花稅,多計提了,我紅沖掉,但是會導致利潤表金額對應不上
答: 你好同學,請問哪里對不上
老師,印花稅沒有簽訂合同,應該按什么計稅?看利潤表中的收入和成本可以的嗎?
答: 您好,收入可以的,成本不對是原材料科目借方累計發生額, 還有財務賬套里的租賃費,保險費,裝修費等,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,利潤表中的營業稅金及附加,包括印花稅嗎?印花稅到底是直接做“管理費用-印花稅”,還是“稅金及附加-印花稅”呢?
答: 您好,是稅金及附加的,以前是記管理費用中,現在記稅金及附加
利潤表的利潤總額是負數,企業所得稅要計提嘛?還有印花稅要計提嘛?
討論
補交之前的印花稅,分錄是這樣做嗎?借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-印花稅借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款
老師,你好,我問下,2022年補交2019.2020.2021的印花稅 做了分錄借:利潤分配—未分配利潤 營業外支出 貸:應交稅費—應交印花稅。借:應交稅費應交印花稅 貸銀行存款。這樣對嗎。利潤表填報出來了這個咋辦,還是哪里錯了
沒有計提的印花稅借未分配利潤 貸應交稅費-印花稅?
填2023.1-2023.12月年度利潤表上年金額時報錯,麻煩老師算一下如何填寫,2022.1月叫印花稅106.5元,2022.6月印花稅退款101.5元,交印花稅8.8元,2022.7月交城建稅0.88元,2022.12月交城建稅61.59元和印花稅5.77元。我上年金額該怎么填!
小默老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
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小默老師 解答
2023-04-06 11:07