送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-04-05 15:26

同學您好,各自記賬就可以了

易 老師 解答

2023-04-05 15:27

原 借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業務成本,貸:庫存商品

易 老師 解答

2023-04-05 15:27

您好,借:應收賬款負數,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數貸:主營業務收入負數借:主營業務成本負數,貸:庫存商品負數

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相關問題討論
同學您好,各自記賬就可以了
2023-04-05 15:26:54
這個不能算紅沖的哈。作廢紅字發票重開
2022-12-13 11:54:42
先原分錄紅沖,再重新做賬
2023-05-26 09:23:55
好,這個紅超的發票不影響的,別修改了。
2023-01-09 18:21:05
你好,根據發票的借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數就可以了。
2022-01-04 13:28:35
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