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囡囡
于2023-04-03 13:29 發布 ??358次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2023-04-03 13:32
同學你好這個該付款付款該收匯收匯
囡囡 追問
2023-04-03 13:33
已經付款了,對方沒有開具發票,而且業務都跨年了
樸老師 解答
2023-04-03 13:41
同學你好不超三年meishi讓他們盡快給你開發票
2023-04-03 13:43
如果對方還是不愿意開,還有什么辦法嗎?
2023-04-03 13:48
同學你好那就可以稅局投訴
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老師,你好,請問其他應付款科目余額為負數,多為付了供應商貨款,但一直未開具發票。現在聯系對方,對方仍以跨年度不愿提供。這些掛賬科目該如何做清理呢,會計分錄怎么寫,匯算清繳時需要怎么辦
答: 同學你好 這個該付款付款 該收匯收匯
其他應付款貸方有余額,匯算清繳時要調增嗎 怎么調
答: 你好,其他應付款貸方有余額,具體是什么原因導致的呢?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
期末的科目余額表,其他應付款 在同事名下有貸方余額-1000,這代表同事要再還給我1000嗎?
答: 同學,你好 恩恩,是的
2022年的工資沒有發放,現在確定不發了,當時記其他應付款了,2023年匯算清繳沒有做調增,怎么處理?
討論
老師您好,請問企業在匯算清繳前有上年度的工資沒有發,這個可以走法人其他應付款做平嗎,如果不發對企業有什么影響嗎
其他應付款重分類為其他應收款,導出的科目余額表需要調嗎?
老師,之前賬上的科目余額表上是其他應收款負數。我重新錄入期初,錄成了其他應付款正數。做了幾個月才發現這個問題。現在要怎么辦
您好老師,公司注銷,其他應付款有余額,錢款是老板自己墊付的,這個科目是掛賬上還是要清零。謝謝
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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囡囡 追問
2023-04-03 13:33
樸老師 解答
2023-04-03 13:41
囡囡 追問
2023-04-03 13:43
樸老師 解答
2023-04-03 13:48