
因為開票有誤我們給對方開具紅字信息表,隔月申報稅進行進項稅額轉出,負數發票沒有在當期取得。在取得對方開給我們的負數發票的時候還需要再次進行進項稅額轉出嗎,對方開給我們的負數發票會不會影響增值稅稅額
答: 你好,因為開票有誤我們給對方開具紅字信息表,在取得對方開給我們的負數發票的時候,是進項稅額負數,而不是進項稅額轉出。
老師,您好,比如這個月有收到供應商開來的一堆供負數發票,有的是走退貨流程,有的是供應商直接開沖紅發票,所以,退貨部份是要做進項稅額轉出,不走退貨流程部份,直接做負數待認證進項稅額負數對嗎
答: 你沒有勾選的就是負數待認證進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,收到采購負數發票,申報的時候怎么申報,填進項稅額轉出嗎?
答: 你好,之前認證抵扣了嗎?如果是的話可以的。










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