送心意

玲老師

職稱會計師

2023-03-29 14:29

你好  這樣你往來沒有平呀   

馮靜 追問

2023-03-29 14:32

設備賣給我們的時候:
借:固定資產/應交稅費   貸:應付賬款-A公司

玲老師 解答

2023-03-29 14:36

是的,這樣處理是正確的。

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相關問題討論
你好同學,你這個業務跨年嗎?
2022-04-14 16:36:10
是的,可以這樣做,有什么疑問嗎
2022-04-19 16:40:18
你好? 這樣你往來沒有平呀? ?
2023-03-29 14:29:12
學員您好,您的預付只能來發票以后沖掉,而且你現在擺的應付賬款科目也不對,這樣會有借方余額
2022-03-18 09:54:21
借:應收票據 貸:應收賬款? 匯票轉讓給供應商: 借:應付賬款,貸:應收票據
2024-04-04 16:38:47
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