
老師,公司2019年7-12月的工資是銀行發的,但是代賬公司會計做成結其他應付款了,銀行賬都沒做,那現在可以調整嗎,做成接借:其他應付款 貸:銀行存款
答: 現在可以調整,做成 借:其他應付款 貸:銀行存款
老師好,三方協議該怎么做分錄,甲乙丙三個公司,乙欠甲,甲欠丙,丙欠乙,當時收到款入賬的時候丙欠乙做的是,借:銀行存款貸:其他應付款,然后又把錢轉給了甲,甲欠丙做的是,借:應付賬款貸:銀行存款,現在三方協議簽的互不相欠我該咋做分錄老師
答: 你好,學員 按照三方協議,做一筆對沖即可 借其他應付款 貸應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,法人代付賬款借 應付賬款貸 其他應付款-法人還法人錢借 其他應付款-法人貸 銀行存款這樣走合理嗎?都是法人用個人轉給對方的
答: 這樣處理是沒問題的。








粵公網安備 44030502000945號



無奈的水池 追問
2022-07-12 08:12
冉老師 解答
2022-07-12 08:24