送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-03-29 10:07

你好,往來科目是需要清理的。這個其他應付款是看當地稅務局的要求,有些管理員是覺得沒關系的。嗯,當然這個是要欠股東的部分。如果是欠了其他的人的,是要處理掉才行。

海燕 追問

2023-03-29 10:13

股東借款這個是要去問我們的稅務專管員嗎?會不會有麻煩?我就是不敢問。什么時候告知專管員我們打算注銷這個事情比較合適,我想的是先把賬清理好了再說是不是能省些麻煩?欠其他人的錢怎么處理呢,讓股東再轉錢進來還嗎?如果不還有什么后果?

宋生老師 解答

2023-03-29 10:13

您好,您先把這一個清理完,清理完之后,然后只掛了其他應付款對股東的部分。然后再去提交,提交了之后如果不行,管理員就會跟你講了。

海燕 追問

2023-03-29 10:19

清理完其他人的借款后,在提交前是不是先告知一下管理員,問問他可不可以掛股東的借款?直接提交了他要是說不行的話,會不會就有麻煩了,比如會不會讓事務所來審計之類的

海燕 追問

2023-03-29 10:21

除了往來科目要清理,還有哪些科目必需要清理呢?

宋生老師 解答

2023-03-29 10:21

你好,您不用告知別的,直接提交數據,提交數據,數據就會說的。

海燕 追問

2023-03-29 10:26

具體要提交什么資料呢?能詳細說明一下嗎?還有哪些科目必需要清理呢?

宋生老師 解答

2023-03-29 10:28

你好,還有庫存商品,原材料,固定資產這些都必須要清理的。

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年底調整賬務較好,做分錄:借:實收資本 420 萬,貸:其他應付款 - 實收資本 420 萬。這樣可使年底報表準確,注銷時也更順暢,避免審查時出現問題。若年底不調,注銷時也需沖回錯誤分錄,再根據實際處理 “其他應付款 - 實收資本” 余額,可能涉及轉入營業外收入及繳稅等
2025-01-06 08:58:12
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2024-04-22 12:00:08
可以的可以轉為實收資本。
2024-04-17 11:25:33
你好!這個只需要印花稅就好了
2024-03-12 08:29:38
可以的 公司股東本身就有實繳的義務
2024-03-10 10:23:09
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