
老師,原來我們印花稅6-7月入了管理費用-稅金這個科目,到了11月調整到了“營業稅及附加-印花稅”調整分錄為:借:營業稅金及附加-印花稅 貸:管理費用-稅金但是現在出報表的時候發現本年利潤和利潤表當月的凈利潤不相等,想問問是否有問題?需要怎么調整
答: 你好 ;? 你貸方別做管理費用 去; 做借方管理費用負數;? 不不然你系統取數不了? ?
印花稅可以直接計入營業稅金及附加嗎
答: 同學, 計提印花稅: 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交印花稅 實際繳納時: 借:應交稅費——應交印花稅 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好。收到退回來半減印花稅,分錄是記在營業稅金及附加貸方,請問貸方記錄的方向是借方(負數)還是貸方正確?
答: 都是可以的,只是系統取數一般取借方數,故建議借方負數









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簿荷梨子 追問
2023-03-29 10:10
文文老師 解答
2023-03-29 10:19