送心意

樸老師

職稱會計師

2023-03-27 11:19

同學你好
先計入其他應收款

福鋒 追問

2023-03-27 11:31

好的老師,那為什么有的會計入預付賬款呢!

樸老師 解答

2023-03-27 11:41

計入預付賬款也可以的

福鋒 追問

2023-03-27 14:14

好的老師明白了

樸老師 解答

2023-03-27 14:17

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
同學你好 先計入其他應收款
2023-03-27 11:19:58
學員朋友您好,沒有發票也可以支付憑證正常入賬,這是在所得稅前做納稅調整,借:管理費用-服務費,貸:銀行存款
2023-12-10 23:47:24
您好,這個1月就要計提了哦,權責發生制,借:管理費用-水電費,貸:應付-暫估 2月支付 借:應付 貸:銀行,以后來發票,把1月分錄紅站,再按發票做分錄 借:管理費用-水電費 (負)貸:應付-暫估 (負) 借:管理費用-水電費 進項 貸:應付
2024-03-04 16:37:51
退回時就是。收到,退回借銀行存款貸管理費用。
2023-04-03 11:59:49
你好; 記入管理費用先掛著??
2023-04-04 10:40:17
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