送心意

青檸

職稱會計實務

2023-03-23 15:38

做內帳的時候,用現金支付開出來的專票累計的,應該先將支付的現金在現金日記賬中記錄,然后在應付賬款明細賬中做累計支付的處理,將支付的金額累計到客戶的應付賬款中,這樣內外賬也就一致了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
做內帳的時候,用現金支付開出來的專票累計的,應該先將支付的現金在現金日記賬中記錄,然后在應付賬款明細賬中做累計支付的處理,將支付的金額累計到客戶的應付賬款中,這樣內外賬也就一致了。
2023-03-23 15:38:31
這個的話 不需要的 借:其他應收款-擔保金 貸:銀行存款 收到專項資金 借:銀行存款 貸:遞延收益
2020-06-18 13:35:02
你好,可以月底統一做,如果你業務多的話,月中就可以開始做的。
2020-06-28 14:50:37
這個肯定是不一致的。
2022-04-09 16:16:24
這個有軟件的 話,電子版的即可的了
2018-08-21 15:13:29
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...