送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-03-23 12:21

這是因為申報免稅銷售額時,你需要將其計入本期銷售額中,然后在進行正常填報增值稅時,被自動抵扣掉,根據《增值稅暫行條例》第一百三十九條之規定,不計入增值稅主表,只在附表上填寫。

傳統的冬日 追問

2023-03-23 12:21

那么我們針對有些服務型企業,購買商品收取的增值稅發票該如何處理?

良老師1 解答

2023-03-23 12:21

對于服務型企業,應當按照購買商品的增值稅發票,將其收入歸入銷售收入里,然后再把購買商品的稅額計入本期應交稅金項目中,根據稅務法規規定,增值稅發票并不能在增值稅主表中自動顯示,但是仍然需要在本期報稅時繳納相應的稅款。

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相關問題討論
同學你好 填寫在免稅欄
2022-04-15 16:55:16
這是因為申報免稅銷售額時,你需要將其計入本期銷售額中,然后在進行正常填報增值稅時,被自動抵扣掉,根據《增值稅暫行條例》第一百三十九條之規定,不計入增值稅主表,只在附表上填寫。
2023-03-23 12:21:26
您好!你讀入了銷項了嗎?
2018-07-04 13:37:30
同學,你好 不需要的
2022-05-05 16:45:39
同學您好,上個月報過嗎,這個是差額納稅的業務填的
2022-06-01 09:53:14
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